監察監査機能の強化のための部外監査法人等の活用

府省庁: 防衛省

事業番号: 0281

担当部局: 防衛装備庁 監察監査・評価官

事業期間: 2017年〜終了予定なし

会計区分: 一般会計

実施方法: 委託・請負

事業の目的

防衛装備庁における内部監察監査機能の強化を図ることにより、同庁における業務の適正かつ効率的な実施の確保を目的としている。

事業概要

防衛装備庁の内部監察監査機能を強化するため、担当職員の監察監査能力向上のため研修を行う。

予算額・執行額

※単位は100万円

年度要求額当初予算補正予算前年度から繰越し翌年度へ繰越し予備費等予算計執行額
2017-3500003525
2018422000002013
20191100001-
20201-------
Created with Highcharts 7.1.1百万円要求額当初予算補正予算前年度から繰越し翌年度へ繰越し予備費等予算計執行額201720182019202001020304050Highcharts.com

成果目標及び成果実績(アウトカム)

活動指標及び活動実績(アウトプット)

報告書の提出

年度当初見込み活動実績
20173 冊3 冊
20181 冊1 冊

研修の実施

年度当初見込み活動実績
20176 件5 件
20186 件6 件

主要な支出先

年度支出先業務概要支出額(百万円)
2018デロイトトーマツコンサルティング合同会社監査、税務、法務、コンサルティング12
2017有限責任監査法人トーマツ会計監査、コンサルティング9
2017有限責任監査法人トーマツ会計監査、コンサルティング9
2017有限責任あずさ監査法人会計監査、コンサルティング6
2016有限責任監査法人トーマツ会計監査、コンサルティング1
2017有限責任監査法人トーマツ会計監査、コンサルティング1
2017有限責任監査法人トーマツ会計監査、コンサルティング1
2018デロイトトーマツコンサルティング合同会社監査、税務、法務、コンサルティング1
2018デロイトトーマツコンサルティング合同会社監査、税務、法務、コンサルティング1
2017一般社団法人日本内部監査協会内部監査基準の策定・公表、教育0
2018一般社団法人日本内部監査協会内部監査基準の策定・公表、教育0
2016一般社団法人日本内部監査協会内部監査基準の策定・公表、教育0

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